1
เลือกเมนู “Trade Finance” ที่แถบด้านซ้าย แล้วเลือก “List of Import”
2
เข้าสู่หน้า “Issue L/C” เลือก “Bill B/C” ที่แถบด้านบน
3
เลือก “3 จุด” ข้างรายการประเภท D/A Document against acceptance ที่อยู่ในสถานะ “NEW” แล้วเลือก “Details”
4
เข้าสู่หน้า “Bill B/C details” เลือก “Accept Document” ที่ด้านล่าง
5
ตรวจสอบความถูกต้อง และระบุข้อความหรือแนบเอกสารเพิ่มเติมถึงธนาคารได้หากต้องการ จากนั้น เลือก “Submit”
6
ระบบจะแสดงหน้ายืนยันการส่งรายการ ให้เลือก “Confirm”
7
ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการส่งคำขอสำเร็จ โดยผู้อนุมัติจะสามารถอนุมัติคำขอได้ใน เมนู My Application
8
เมื่อคำขอได้รับอนุมัติและธนาคารดำเนินการสำเร็จแล้ว รายการจะเปลี่ยนสถานะเป็น “DOCUMENT ACCEPTED” ให้เลือก “Details”
9
เข้าสู่หน้า “Bill B/C details” เลือก “Accept Payment” ที่ด้านล่าง
10
เข้าสู่หน้า “Accept Payment” เลื่อนลงมาที่ด้านล่าง
11
เลือกวิธีการชำระเงิน (Payment Method) และวันที่รายการมีผล (Execution date)
12
หากต้องการ สามารถระบุ Special instruction to Bank (คำสั่งพิเศษถึงธนาคาร) และอัปโหลด Attachment (เอกสารแนบ) ได้ จากนั้นเลือก “Submit”
13
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วเลือก “Submit”
14
ระบบจะแสดงหน้ายืนยันการส่งรายการ ให้เลือก “Confirm”
15
ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการส่งคำขอสำเร็จ โดยผู้อนุมัติจะสามารถอนุมัติคำขอได้ใน เมนู My Application